收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
单位:营子区检察院 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7,685,520.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
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其中:政府性基金 |
2 |
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二、外交支出 |
32 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防支出 |
33 |
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三、事业收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
34 |
7,685,520.67 |
四、经营收入 |
5 |
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五、教育支出 |
35 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
36 |
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六、其他收入 |
7 |
0.07 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
38 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
40 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
41 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
42 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
43 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
45 |
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16 |
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十六、金融支出 |
46 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
47 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
49 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
50 |
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21 |
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二十一、国债还本付息支出 |
51 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
52 |
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本年收入合计 |
23 |
7,685,520.67 |
本年支出合计 |
53 |
7,685,520.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
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结余分配 |
54 |
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年初结转和结余 |
25 |
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其中:提取职工福利基金 |
55 |
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其中:项目支出结转和结余 |
26 |
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转入事业基金 |
56 |
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27 |
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年末结转和结余 |
57 |
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28 |
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其中:项目支出结转和结余 |
58 |
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29 |
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59 |
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合计 |
30 |
7,685,520.67 |
合计 |
60 |
7,685,520.67 |
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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
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财决附06表 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
745,585.16 |
745,585.16 |
|
|
678,004.09 |
678,004.09 |
27,000.00 |
27,000.00 |
651,004.09 |
651,004.09 |
67,581.07 |
67,581.07 |
204 |
公共安全支出 |
745,585.16 |
745,585.16 |
|
|
678,004.09 |
678,004.09 |
27,000.00 |
27,000.00 |
651,004.09 |
651,004.09 |
67,581.07 |
67,581.07 |
20404 |
检察 |
595,585.16 |
595,585.16 |
|
|
528,004.09 |
528,004.09 |
27,000.00 |
27,000.00 |
501,004.09 |
501,004.09 |
67,581.07 |
67,581.07 |
2040401 |
行政运行 |
435,322.66 |
435,322.66 |
|
|
367,741.59 |
367,741.59 |
27,000.00 |
27,000.00 |
340,741.59 |
340,741.59 |
67,581.07 |
67,581.07 |
2040499 |
其他检察支出 |
160,262.50 |
160,262.50 |
|
|
160,262.50 |
160,262.50 |
|
|
160,262.50 |
160,262.50 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
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150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
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150,000.00 |
150,000.00 |
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 |
0 |
个,参加其他单位组织的出国(境)团组 |
0 |
个;全年因公出国(境)累计 |
0 |
人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款购置公务用车 |
0 |
辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 |
16 |
辆。 |
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3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 |
算财政拨款支出的国内公务接待 |
260 |
批次, |
410 |
人次,共 |
67,581.07 |
元;外事接待 |
0 |
批次, |
0 |
人次, |
0 |
元。 |
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